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岳西县直属机关工委2016年部门决算情况
作者:     文章来源:     更新时间: 2017-08-15
 

 
  • 部门主要职能
  一、部门主要职能
根据县委办[2003]42号文件规定,主要职责是:
(一)负责制定县直机关党的建设规划,贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定,督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。
(二)领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设,做好党员的教育管理和发展党员工作;指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习,会同县直有关部门组织党员干部的理论培训。
(三)指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,按有关规定实施对党员干部的监督;会同县纪委、县委组织部对县直局级党员领导干部民主生活会进行检查、监督,及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部情况。
(四)负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和改选;负责做好总支、支部领导班子的考察、任免和基层组织及党员的评先、评优与表彰工作。
(五)领导县直机关的纪检工作,按照《党章》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定,申报或审批违纪党员的党纪处分。
(六)领导县直机关武装、工会、共青团、妇联等组织的工作,指导县直机关精神文明建设。
(七)承办县委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,岳西县直属机关工委2016年度部门决算委本级决算。
纳入岳西县XX局2016年度部门决算编制范围的单位共XX个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 县直机关工委本级
2 ……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、县直机关工委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
      公开01表
编制单位:县直工委   金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 98.2 一、一般公共服务支出 94.2
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 4.0
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 98.2 本年支出合计 98.2
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
     年初结转和结余        年末结转和结余  
       
总计 98.2 总计 98.2
         
收入决算表
                                              公开02表
编制单位:县直工委         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 合计 98.2 98.2          
201 一般公共服务支出 94.2 94.2          
20136 其它共产党事务支出 94.2 94.2          
2013601 行政运行 94.2 94.2          
208 社会保障和就业支出 4 4          
20805 行政事业单位离退休 4 4          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 4 4          
 
支出决算表
                公开03表
编制单位:县直工委         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 98.2 98.2        
201 一般公共服务支出 94.2 94.2        
20136 其它共产党事务支出 94.2 94.2        
2013601 行政运行 94.2 94.2        
208 社会保障和就业支出 4 4        
20805 行政事业单位离退休 4 4        
2080504 未归口管理的行政单位离退休 4 4        
                         
财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
编制单位:县直工委     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 98.2 一、一般公共服务支出 94.2
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 4.0
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 98.2 本年支出合计 98.2
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余  
一般公共预算财政拨款      
政府性基金预算财政拨款      
合计 98.2 合计 98.2
         
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表  
编制单位:县直工委                       金额单位:万元  
 科
 目
 编
 码
科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
类款项 合计       98.2 98.2   98.2 98.2            
201 一般公共服务支出       94.2 94.2   94.2 94.2            
20136 其它共产党事务支出       94.2 94.2   94.2 94.2            
2013601 行政运行       94.2 94.2   94.2 94.2            
208 社会保障和就业支出       4 4   4 4            
20805 行政事业单位离退休       4 4   4 4            
2080504 未归口管理的行政单位离退休       4 4   4 4            
                                                                               
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
              财决公开06表  
部门:县直工委           金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 41.4 302 商品和服务支出 39.3 310 其他资本性支出    
30101   基本工资 15.7 30201   办公费 14.5 31001   房屋建筑物购建    
30102   津贴补贴 11.0 30202   印刷费 1.5 31002   办公设备购置    
30103   奖金 8.2 30203   咨询费   31003   专用设备购置    
30104 其他社会保障缴费 1.5 30204   手续费   31005   基础设施建设    
30106   伙食补助费 2.8 30205   水费   31006   大型修缮    
30107   绩效工资   30206   电费 0.2 31007 信息网络及软件购置更新    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 1.5 31008   物资储备    
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿    
30199 其他工资福利支出 2.3 30209   物业管理费 0.1 31010   安置补助    
303 对个人和家庭的补助 17.5 30211   差旅费 0.4 31011   地上附着物和青苗补偿    
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿    
30302   退休费 4.0 30213   维修(护)费 0.3 31013   公务用车购置    
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置    
30304   抚恤金   30215   会议费 2.7 31020   产权参股    
30305   生活补助 5.8 30216   培训费 9.0 31099   其他资本性支出    
30306   救济费   30217   公务接待费 1.1 304 对企事业单位的补贴    
30307   医疗费   30218   专用材料费 0.7 30401   企业政策性补贴    
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴    
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息    
30310   生产补贴   30226   劳务费 3.3 30499 其他对企事业单位的补贴    
30311   住房公积金 7.6 30227   委托业务费   307 债务利息支出    
30312   提租补贴   30228   工会经费 0.7 30701   国内债务付息    
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息    
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 1.0 399 其他支出    
30315   物业服务补贴   30239  其他交通费用 2.2 39906   赠与    
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用          
      30299   其他商品和服务支出          
人员经费合计 58.9 公用经费合计 39.3  
                               
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
编制单位:县直工委         金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出  项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
  四、县直机关工委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计98.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计98.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加12.95万元,增长13.18%,主要原因:一是人员调资增资;二是增加县直机关党员教育“铸魂大讲堂”10万元专项支出。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计98.2万元,其中:财政拨款收入98.2万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计98.2万元,其中:基本支出98.2万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计98.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计98.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加12.95万元,增长13.18%,主要原因:是一人员调资增资;二是增加县直机关党员教育“铸魂大讲堂”10万元专项支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出
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