一、部门主要职能
根据县委办[2003]42号文件规定,主要职责是:
(一)负责制定县直机关党的建设规划,贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定,督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。
(二)领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设,做好党员的教育管理和发展党员工作;指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习,会同县直有关部门组织党员干部的理论培训。
(三)指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,按有关规定实施对党员干部的监督;会同县纪委、县委组织部对县直局级党员领导干部民主生活会进行检查、监督,及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部情况。
(四)负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和改选;负责做好总支、支部领导班子的考察、任免和基层组织及党员的评先、评优与表彰工作。
(五)领导县直机关的纪检工作,按照《党章》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定,申报或审批违纪党员的党纪处分。
(六)领导县直机关武装、工会、共青团、妇联等组织的工作,指导县直机关精神文明建设。
(七)承办县委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,岳西县直属机关工委2016年度部门决算委本级决算。
纳入岳西县XX局2016年度部门决算编制范围的单位共XX个,详细情况见下表:
三、县直机关工委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
编制单位:县直工委 |
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
98.2 |
一、一般公共服务支出 |
94.2 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
4.0 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
98.2 |
本年支出合计 |
98.2 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
98.2 |
总计 |
98.2 |
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收入决算表
公开02表
编制单位:县直工委 |
|
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|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
合计 |
98.2 |
98.2 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
94.2 |
94.2 |
|
|
|
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|
20136 |
其它共产党事务支出 |
94.2 |
94.2 |
|
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|
2013601 |
行政运行 |
94.2 |
94.2 |
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
4 |
4 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4 |
4 |
|
|
|
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|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4 |
4 |
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支出决算表
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公开03表 |
编制单位:县直工委 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
98.2 |
98.2 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.2 |
94.2 |
|
|
|
|
20136 |
其它共产党事务支出 |
94.2 |
94.2 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
94.2 |
94.2 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4 |
4 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4 |
4 |
|
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
编制单位:县直工委 |
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
98.2 |
一、一般公共服务支出 |
94.2 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.0 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
98.2 |
本年支出合计 |
98.2 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
98.2 |
合计 |
98.2 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位:县直工委 |
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|
金额单位:万元 |
|
科
目
编
码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类款项 |
合计 |
|
|
|
98.2 |
98.2 |
|
98.2 |
98.2 |
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
94.2 |
94.2 |
|
94.2 |
94.2 |
|
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20136 |
其它共产党事务支出 |
|
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94.2 |
94.2 |
|
94.2 |
94.2 |
|
|
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2013601 |
行政运行 |
|
|
|
94.2 |
94.2 |
|
94.2 |
94.2 |
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
|
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|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
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|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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部门:县直工委 |
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金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
41.4 |
302 |
商品和服务支出 |
39.3 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
15.7 |
30201 |
办公费 |
14.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.0 |
30202 |
印刷费 |
1.5 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.2 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.5 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.8 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.5 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.3 |
30209 |
物业管理费 |
0.1 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.5 |
30211 |
差旅费 |
0.4 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.0 |
30213 |
维修(护)费 |
0.3 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
2.7 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.8 |
30216 |
培训费 |
9.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.1 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.7 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
3.3 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.6 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
0.7 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.0 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.2 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
58.9 |
公用经费合计 |
39.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:县直工委 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、县直机关工委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计98.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计98.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加12.95万元,增长13.18%,主要原因:一是人员调资增资;二是增加县直机关党员教育“铸魂大讲堂”10万元专项支出。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计98.2万元,其中:财政拨款收入98.2万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计98.2万元,其中:基本支出98.2万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计98.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计98.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加12.95万元,增长13.18%,主要原因:是一人员调资增资;二是增加县直机关党员教育“铸魂大讲堂”10万元专项支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出
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